审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案;
2负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务。
4审查财务收支项目、版费用开支与报销等工作。
5审查发飘、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求。
6检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
7针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料。
以上就是给各位带来的关于审计工作内容是什么的全部内容了。
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